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文档格式:pdf 更新日期:2010-11-01浙江栋梁新材股份有限公司 关于内部会计控制制度自我评价报告文档预览: 1.内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相 2 关规定的要... 公司业务职能的调整和管理要求的 提高,不断修订和完善。 三、公司内部会计控制制度... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2008-03-06鲁泰纺织股份有限公司 内部控制管理制度文档预览: 理和会计核算工作,对公司财务数据进行内部控制及监督,并对其提供的财务资 料的... 一.企业资源计划控制制度 二.网络设备申请,耗材领用制度 三.信息系统权限管理... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2007-06-02招商局地产控股股份有限公司内部控制制度文档预览: 项目发展类相关业务控制制度由公司发展部,企业管理部,法律事务部和财...公司内部单位之间调阅会计档案,需经本单位会计机构负责人同意;外单位... 点击下载
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文档格式:doc 更新日期:2007-07-02招商局地产控股股份有限公司内部控制制度文档预览: 项目发展类相关业务控制制度由公司发展部,企业管理部,法律事务部和财务部联合制定...公司内部单位之间调阅会计档案,需经本单位会计机构负责人同意;外单位人员调阅会计... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-07-27财政部关于改进和加强企业年度会计报表审计 工作管理的若干规定文档预览: 第十九条 企业应当按照《企业财务会计报告条例》第十四条的规定编写会计报表附注。对注 册会计师为审计会计报表所需的年度内全部会计凭证、会计账簿、内部财务管理制度和... 点击下载
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