- 找到相关文档约12篇, 耗时0.17s 内部审计指引 - 文档搜索结果预览与免费下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-05-09企业董事会快讯 - 对内部审计职能的更高期望 - 银行业新监管指引-企...文档预览: 企业董事会快讯 对内部审计职能的更高期望 - 银行业新监管指引 二零零九年十一月 咨询 世界各地的监管机构对银行内部审计职能(以下简称“内审职能”)的关注和期望日益... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-03-28内部控制审计报告文档预览: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国大连国际合作(集团)股份有限公司及重要子公司新加坡大新控股 有限公司、大连国际合... 点击下载
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文档格式:doc 更新日期:2012-03-09中小企业板上市公司内部审计工作指引文档预览: 中小企业板上市公司内部审计工作指引 第一章 总则第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称"上市公司"或"公司")内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护... 点击下载
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文档格式:doc 更新日期:2011-04-18关於发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知文档预览: 关於发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知发文部门: 深圳证券交易所发文时间: 2007-12-26发文内容: 中小企业板各上市公司:为进一步规范中小企业板上... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-05-22内部控制审计报告 内部控制审计报告文档预览: 我们按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则的要求执行了审计工作。上述有关规定要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作,以对企业在所有重大方面是否保持了... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-01-19林州重机集团股份有限公司 内部控制审计报告文档预览: 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 则的相关要求审计了林州重机集团股份有限公司(以下简称“贵公... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-06-02内部审计制度文档预览: 国审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律、法规,结合公司实 际情况,制定本规定。 第二条 公司内部审计是独立监督和评价本公司及子(分)公司的... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-05-04湖南天一科技股份有限公司 内部审计制度文档预览: 强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工 作指引》等法律、法规、规章和公司《章... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-03-29内部控制审计报告 内部控制审计报告文档预览: 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西宁特殊 钢股份有限公司(以下简称西宁特钢)2011 ... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2012-04-06内部控制审计报告 德师报(审)字(12)第S0076号文档预览: 内部控制审计报告 德师报(审)字(12)第S0076号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们... 点击下载
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