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      PDF文档 公司部分内控制度
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    • 文档格式:pdf 更新日期:2010-07-02
      PDF文档 公司内控制度
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    • 文档格式:pdf 更新日期:2010-07-02
      PDF文档 公司内控制度
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    • 文档格式:pdf 更新日期:2010-10-02
      PDF文档 山下湖珍珠集团内控制度
      文档预览: 内部审计机构职责内部审计机构对本公司所属单位的下列事项进行审计:(一)内部控制制度制订和执行; (二)资产,负债,损益以及与财务收支有关的经济活动; (三)经济效益... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2007-06-02
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    • 文档格式:pdf 更新日期:2011-09-25
      PDF文档 如何加强地方高校内部会计控制
      文档预览: 建立、实施、完善内控制度是会计信息真实的制度保障,因而建立、实施和完善内部控制体系是高校领导层的职责。树立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2011-03-02
      PDF文档 内控制度自我评估报告核实评价意见
      文档预览: 长园集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告董事会全体成员保证本报告内容...三,财务部门内控工作的开展 公司执行国家统一的财务会计制度, 按照 《会计法》 ... 点击下载
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